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廣東畫院2017年部門預(yù)算信息及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開內(nèi)容
2017-02-24
廣東畫院2017年
部門預(yù)算信息及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開內(nèi)容
一、廣東畫院基本情況
廣東畫院主要職能:貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策,制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃,并組織實施;指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作,培養(yǎng)新一代知名畫家;研究美術(shù)史論、藝術(shù)評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向;舉辦美術(shù)作品展,開展學(xué)術(shù)交流;提供與美術(shù)活動相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù);收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。
廣東畫院是專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作、展覽和理論研究機構(gòu),副廳級公益一類事業(yè)單位;歸中共廣東省委宣傳部主管,無下屬單位;內(nèi)設(shè)三個室:辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。人員編制情況:我院事業(yè)編制42名;現(xiàn)在職人員27人、退休人員25人。省級一級預(yù)算單位,經(jīng)費來源為財政補助一類。
二、廣東畫院2017年收入和支出總體情況及有關(guān)說明
(一)2017年部門總收入預(yù)算2576.27萬元;比上年增加1488.54萬元,增加的主要原因:增加了廣東畫院新址建設(shè)項目2017年建設(shè)資金預(yù)算1364萬元、2017年度退休經(jīng)費預(yù)算也有所增加。其中:省財政一般公共預(yù)算撥款2551.27萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、其他資金(事業(yè)收入)25萬元。
(二)2017年部門總支出預(yù)算2576.27萬元;比上年增加1488.54萬元,增加的主要原因:增加了廣東畫院新址建設(shè)項目2017年基建項目支出1364萬元、2017年度退休經(jīng)費支出也有所增加。其中:基本支出937.27萬元、項目支出1639萬元。
(三)2017年機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、預(yù)算績效、國有資產(chǎn)、財稅政策制度等有關(guān)信息說明。
我院是非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。政府采購情況及計劃有:院刊及展覽創(chuàng)作活動畫冊印刷采購、公務(wù)車維修及保險采購、大樓物業(yè)管理服務(wù)采購、零星辦公設(shè)備及耗材采購等。預(yù)算績效情況有:廣東畫院新址建設(shè)項目是代建制基建項目,將爭取在2017年度內(nèi)完成建設(shè)和交付使用。國有資產(chǎn)增減情況有:新增辦公設(shè)備等資產(chǎn)預(yù)計在15萬元以內(nèi)、并爭取增加藏畫類資產(chǎn),2017年度暫無資產(chǎn)報廢計劃。我院暫無財稅政策制度方面的情況。
三、廣東畫院2017年預(yù)算支出主要內(nèi)容
按支出構(gòu)成分類:(一)文化展示及紀(jì)念機構(gòu)支出1364萬元;其中:廣東畫院新址建設(shè)項目支出1364萬元。(二)其他文化支出932.93萬元;其中:基本支出657.93萬元,用于在職人員工資補貼支出415萬元、單位日常公用經(jīng)費支出242.93萬元;項目支出275萬元,用于美術(shù)創(chuàng)作展覽和收藏研究經(jīng)費支出132.50萬元、畫院運行維護經(jīng)費支出142.50萬元。(三)事業(yè)單位離退休支出254.34萬元,全部為基本支出;其中:用于離退休人員退休工資補貼支出251.94萬元及離退休公用經(jīng)費支出2.4萬元。(四)其他資金支出25萬元;其中:事業(yè)收入安排基本支出25萬元,主要用于補充日常公用等經(jīng)費。
四、廣東畫院2017年一般公共預(yù)算安排行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
我院無行政經(jīng)費。2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額26萬元,比2016年度“三公”經(jīng)費預(yù)算減少3.86萬元;增減主要原因是:公務(wù)用車運行維護費下降5.5萬元、因公出國(境)費下降0.4萬元、公務(wù)接待計劃人次有所增加而公務(wù)接待費增加2.04萬元。其中:1、因公出國(境)費用7.6萬元、計劃出訪舉辦畫展及寫生團組1個、出訪畫家人數(shù)約8-10人,比上年預(yù)算數(shù)略有減少,減少原因:壓減出訪規(guī)模;2、公務(wù)接待費3.9萬元、預(yù)計8個批次共計50人次,比上年預(yù)算數(shù)有所增加,增加原因:主要是2017年度展覽創(chuàng)作交流計劃有所增加、公務(wù)接待計劃的人次也有所增加;3、公務(wù)用車購置及運行維護支出14.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少5.5萬元,其中:公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運行維護費14.50萬元,公務(wù)用車保有量3輛、本年度無購置車輛計劃,減少原因:貫徹厲行節(jié)約,壓減公務(wù)用車相關(guān)費用。
五、2017年省級部門預(yù)算信息公開表格(附后):
1、表一:《收支總體情況表》
2、表二:《收入總體情況表》
3、表三:《支出總體情況表》
4、表四:《財政撥款收支總體情況表》
5、表五:《2017年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)》
6、表六:《2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)》
7、表七:《2017年一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)》
8、表八:《2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表》
9、表九:《2017年政府性基金預(yù)算支出情況表》
10、表十:《2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表》
11、表十一:《2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表》
六、專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如:展覽服務(wù)費收入。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
七、公開時間和方式:
2017年2月24日起在廣東畫院網(wǎng)站(預(yù)決算公開專欄)對外公布。
八、意見及建議郵寄地址:
廣州市人民北路873號廣東畫院辦公室(郵編:510170)
廣東畫院
2017年2月24日
附表:











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